SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202503101

Číslo v CRZ*:

202503101

Predmet:

rezivo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ondrej Kalina, s.r.o., Ochtinská 511, 049 32 Štítnik, IČO: 54993296

Hodnota faktúry:

1 136,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.03.2025

Dátum zverejnenia:

28.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29