SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202502059

Číslo v CRZ*:

202502059

Predmet:

toaletný papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: ILLE, s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

199,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2025

Dátum zverejnenia:

19.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29