SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202501006

Číslo v CRZ*:

202501006

Predmet:

balíček Zborovňa komplet

Zmluvná strana:

dodávateľ: Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977

Hodnota faktúry:

259,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.01.2025

Dátum zverejnenia:

07.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29