SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202412358

Číslo v CRZ*:

202412358

Predmet:

prenájom - SF

Zmluvná strana:

dodávateľ: Albatros toru, s.r.o., Polomská 553, 049 21 Betliar, IČO: 36215511

Hodnota faktúry:

1 269,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.12.2024

Dátum zverejnenia:

27.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29