SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202412357

Číslo v CRZ*:

202412357

Predmet:

toaletný papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: ILLE, s.r.o., 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

194,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.12.2024

Dátum zverejnenia:

27.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29