SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202003083

Číslo v CRZ*:

202003083

Predmet:

papierové utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: TOP Office, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo, IČO: 36355160

Hodnota faktúry:

130,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.03.2020

Dátum zverejnenia:

16.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29