SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202403076
Číslo v CRZ*: |
202403076 |
Predmet: |
papierové utierky, toaletný papier |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BUZGÓ, r.s.p. s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45, IČO: 52366456 |
Hodnota faktúry: |
62,67 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29