SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202312346

Číslo v CRZ*:

202312346

Predmet:

darčekové poukážky - SF

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lidl, v.o.s., Ružinovská 1E, 82102 Bratislava

Hodnota faktúry:

2 550,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2023

Dátum zverejnenia:

07.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29