SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202311303
Číslo v CRZ*: |
202311303 |
Predmet: |
zimné pneumatiky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: A STEEL, s.r.o., Popradská 56/B, 04011 Košice, IČO: 36773948 |
Hodnota faktúry: |
231,77 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29