SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202311303

Číslo v CRZ*:

202311303

Predmet:

zimné pneumatiky

Zmluvná strana:

dodávateľ: A STEEL, s.r.o., Popradská 56/B, 04011 Košice, IČO: 36773948

Hodnota faktúry:

231,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2023

Dátum zverejnenia:

07.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29