SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202307206
Číslo v CRZ*: |
202307206 |
Predmet: |
pranie prádla |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dom služieb Jaroslav Pavlák, SNP 505, 04925 Dobšiná, IČO: 10746315 |
Hodnota faktúry: |
17,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29