SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202306168
Číslo v CRZ*: |
202306168 |
Predmet: |
ND na kancelársku stoličku |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Landema Group, s.r.o., Dobronická 986/35, 142 00 praha, IČO: 52366456 |
Hodnota faktúry: |
17,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
08.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29