SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202001031

Číslo v CRZ*:

202001031

Predmet:

preprava na lyžiarsky kurz

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36211079

Hodnota faktúry:

157,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.01.2020

Dátum zverejnenia:

30.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29