SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202210231
Číslo v CRZ*: |
202210231 |
Predmet: |
externý HDD a púzdro |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Elektrosped, a.s., DiALNIČNá CESTA 6015/12a, 903 01 SENEC, IČO: 35765038 |
Hodnota faktúry: |
77,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
06.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29