SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202209223

Číslo v CRZ*:

202209223

Predmet:

kábel k NTB

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ján Jelínek, Otínska 11, 153 00 Praha, IČO: 74972227

Hodnota faktúry:

22,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2022

Dátum zverejnenia:

29.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29