SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202209223
Číslo v CRZ*: |
202209223 |
Predmet: |
kábel k NTB |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ján Jelínek, Otínska 11, 153 00 Praha, IČO: 74972227 |
Hodnota faktúry: |
22,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.09.2022 |
Dátum zverejnenia: |
29.09.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29