SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202205130

Číslo v CRZ*:

202205130

Predmet:

rezivo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ondrej Kalina, Ochtinská 511, 04932 Štítnik, IČO: 17128587

Hodnota faktúry:

880,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2022

Dátum zverejnenia:

24.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29