SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202205127

Číslo v CRZ*:

202205127

Predmet:

batérie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Roman Dolinajec HACOM, Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 44662173

Hodnota faktúry:

36,47 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.05.2022

Dátum zverejnenia:

12.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29