SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202205110

Číslo v CRZ*:

202205110

Predmet:

papierové utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 165, IČO: 52366456

Hodnota faktúry:

186,89 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.05.2022

Dátum zverejnenia:

02.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29