SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202203074

Číslo v CRZ*:

202203074

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: DEAC,s.r.o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601

Hodnota faktúry:

685,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.03.2022

Dátum zverejnenia:

28.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29