SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202203066

Číslo v CRZ*:

202203066

Predmet:

komponenty na server

Zmluvná strana:

dodávateľ: David Vorčák, Oravská Polhora 47, IČO: 41964012

Hodnota faktúry:

324,53 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.03.2022

Dátum zverejnenia:

21.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29