SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202203054

Číslo v CRZ*:

202203054

Predmet:

kreslo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrea Ličková - Artium SK, Svätý Kríž 310, 03211 Svätý Kríž, IČO: 41738241

Hodnota faktúry:

239,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.03.2022

Dátum zverejnenia:

08.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29