SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 201911371

Číslo v CRZ*:

201911371

Predmet:

klávesnice, myši

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tomáš Haľama, Mierová 1090/24, Stará Ľubovňa, IČO: 44846860

Hodnota faktúry:

196,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

29.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29