SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 201911371
Číslo v CRZ*: |
201911371 |
Predmet: |
klávesnice, myši |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tomáš Haľama, Mierová 1090/24, Stará Ľubovňa, IČO: 44846860 |
Hodnota faktúry: |
196,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29