SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202112354

Číslo v CRZ*:

202112354

Predmet:

florbalové hokejky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Necy, s.r.o., Horní náměstí 839, 763 21 Slavičín

Hodnota faktúry:

153,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.12.2021

Dátum zverejnenia:

21.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29