SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202109211
Číslo v CRZ*: |
202109211 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Alza.sk, a.s., Bottova 6654/7, 811 09, Bratislava, IČO: 36562939 |
Hodnota faktúry: |
61,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
24.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29