SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 20190584
Číslo v CRZ*: |
20190584 |
Predmet: |
Kancelárske potreby, kalendáre |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811 |
Hodnota faktúry: |
241,25 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
08.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29