SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202105103

Číslo v CRZ*:

202105103

Predmet:

rezivo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ondrej Kalina, Ochtinská 511, Štítnik, IČO: 17128587

Hodnota faktúry:

974,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.05.2021

Dátum zverejnenia:

31.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29