SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202101005

Číslo v CRZ*:

202101005

Predmet:

servisný prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom,s.r.o, Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

44,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.01.2021

Dátum zverejnenia:

08.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29