SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202012354

Číslo v CRZ*:

202012354

Predmet:

plávajúca podlaha

Zmluvná strana:

dodávateľ: Árpád Jónas, Bottovo 84, 980 41 Dubovec, IČO: 35486414

Hodnota faktúry:

890,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2020

Dátum zverejnenia:

14.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29