SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202005139

Číslo v CRZ*:

202005139

Predmet:

rezivo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ondrej Kalina, stolárska a drevárska výroba, Ochtinská 511, 049 32 Štítnik, IČO: 17128587

Hodnota faktúry:

1 056,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.05.2020

Dátum zverejnenia:

01.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29