SOŠ technická Rožňava - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
202407190 penále podrobnejšie informácie 160,15 € 09.07.2024
202407188 stravoanie podrobnejšie informácie 891,94 € 09.07.2024
202407189 stravovanie - SF podrobnejšie informácie 96,95 € 09.07.2024
202407192 telefonické hovory podrobnejšie informácie 9,72 € 10.07.2024
202407193 telefonické hovory podrobnejšie informácie 9,24 € 10.07.2024
202407194 telefonické hovory podrobnejšie informácie 9,17 € 10.07.2024
202707195 oprava strechy telocvične podrobnejšie informácie 27 600,00 € 10.07.2024
202407191 učebnice podrobnejšie informácie 622,60 € 10.07.2024
202407196 služby BOZP a PO podrobnejšie informácie 510,00 € 12.07.2024
202407197 farby a maliarske potreby podrobnejšie informácie 127,91 € 19.07.2024
202407198 počítač podrobnejšie informácie 550,00 € 19.07.2024
202407199 servisný prenájom rohoží podrobnejšie informácie 27,98 € 19.07.2024
202407200 servisný prenájom rohoží podrobnejšie informácie 28,32 € 19.07.2024
202407201 poštové služby podrobnejšie informácie 13,13 € 19.07.2024
202407202 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 226,07 € 31.07.2024
202408203 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 58,80 € 01.08.2024
202408204 pitná voda - SF podrobnejšie informácie 41,70 € 01.08.2024
202408205 energetické služby podrobnejšie informácie 8 502,13 € 02.08.2024
Nájdených 1 718 záznamov, zobrazujem 1 701 až 1 718.[<<] 62,63,64,65,66,67,68,69 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29