SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 341/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 341/2025

Predmet:

Letná pneumatika na cvičné vozidlo AŠ - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nagy Tibor - Pneuservis Nagy, Ibrányiho 17, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 1727065101

Hodnota faktúry:

213,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.06.2025

Dátum zverejnenia:

24.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29