SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 340/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 340/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 113/2025/EPÚ

Predmet:

Kancelársky papier A4

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Árpád Molnár - POMO, M. Bela 1220/11, 07701 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928

Hodnota faktúry:

550,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.06.2025

Dátum zverejnenia:

23.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29