SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 246/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 246/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 084/2025/ŠJ

Predmet:

Akumulátorový postrekovač

Zmluvná strana:

dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678

Hodnota faktúry:

109,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.05.2025

Dátum zverejnenia:

19.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29