SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 181/2020

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 181/2020

Predmet:

Skladané ZZ Utierky biele do zásobníka PrimaSoft

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120, Lukáš Mindár

Hodnota faktúry:

111,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.05.2020

Dátum zverejnenia:

13.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29