SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 204/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 204/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 191/2024/EPÚ

Predmet:

Finalizácia a dokončenie návrhu interiéru miestnosti Panoramatickej kaviarne a vytvorenie plnofarebného elaborátu - formát A3

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Daniela HALAPI, Komenského 121/24, 076 81 Belá nad Cirochou, IČO: 50823647

Hodnota faktúry:

1 416,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.04.2025

Dátum zverejnenia:

28.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29