SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 203/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 203/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 064/2025/ŠJ

Predmet:

Ovocie a zelenina pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Emoke Fukszová - POPÉLY, Zelená 297/61, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 50053248

Hodnota faktúry:

170,81 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.04.2025

Dátum zverejnenia:

25.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29