SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 192/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 192/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 068/2025/EPÚ

Predmet:

Plastické mazivo, Farba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kendi, s.r.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 52967867

Hodnota faktúry:

101,91 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.04.2025

Dátum zverejnenia:

14.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29