SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 176/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 176/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 065/2025/EPÚ

Predmet:

Sud na vodu 200 lit- 5 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNIMAX PLUS, s.r.o., Ibrányiho 1240/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45 975 621

Hodnota faktúry:

99,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.04.2025

Dátum zverejnenia:

10.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29