SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 155/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 155/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 062/2025/ŠJ

Predmet:

Ovocie a zelenina pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Emoke Fukszová - POPÉLY, Zelená 297/61, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 50053248

Hodnota faktúry:

118,41 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.04.2025

Dátum zverejnenia:

02.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29