SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 135/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 135/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 052/2025/EPÚ

Predmet:

Kôš so strieškou objem 50 lit.

Zmluvná strana:

dodávateľ: EMPORO, s.r.o., Landerevova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 44562195

Hodnota faktúry:

196,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.03.2025

Dátum zverejnenia:

21.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29