SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 130/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 130/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 031/2025/EPÚ

Predmet:

Rondony na gastrosúťaž v Chorvátsku

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava, IČO: 50404717

Hodnota faktúry:

720,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.03.2025

Dátum zverejnenia:

17.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29