SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 101/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 101/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 027/2025/EPÚ

Predmet:

Preprava žiakov ZŠ na DOD

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Szabó - SZABOTRANS, Veľké Raškovce 62, 076 75 Oborín, IČO: 35503211

Hodnota faktúry:

204,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2025

Dátum zverejnenia:

12.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29