SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 66/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 66/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 024/2025/EPÚ

Predmet:

Piesok 10 t

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zoltrans, s.r.o., Boľská 2235/1, 077 01 Kráľovský Chlmec

Hodnota faktúry:

105,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.02.2025

Dátum zverejnenia:

14.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29