SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č.27/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č.27/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 011/2024/EPÚ

Predmet:

Tlač fotografii - 114 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Július Orechovský - GNK Fotolab, č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838

Hodnota faktúry:

34,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.01.2025

Dátum zverejnenia:

27.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29