SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 669/2024
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 669/2024 |
Predmet: |
Digitalizácia podkladov panoramatickej kaviarne - 1 časť |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Daniela HALAPI, Komenského 121/24, 076 81 Belá nad Cirochou, IČO: 50823647 |
Hodnota faktúry: |
944,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29