SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 623/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 623/2024

Predmet:

Revízie a tlakové skúšky prenosných HP, PH a p. hadíc v SOŠAaGS Pribeník

Zmluvná strana:

dodávateľ: Igor Štec, Masaryková 1339/78, 071 01 Michalovce, IČO: 32672292

Hodnota faktúry:

200,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2024

Dátum zverejnenia:

29.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29