SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 617/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 617/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 194/2024/EPÚ

Predmet:

Optický valec do tlačiarne Xerox

Zmluvná strana:

dodávateľ: NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská č.51 076 77, IČO: 52536114

Hodnota faktúry:

70,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2024

Dátum zverejnenia:

25.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29