SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 545/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 545/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 174/2024/EPÚ

Predmet:

Deratizácia v SOŠ Pribeník a na ŠH

Zmluvná strana:

dodávateľ: PILUS Trebišov, s.r.o., T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov, IČO: 36212172

Hodnota faktúry:

64,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2024

Dátum zverejnenia:

23.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29