SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 470/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 470/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 121/2024/ŠJ

Predmet:

Ovocie a zelenina pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Amigo Prima, s.r.o. Michalovce, prof. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624

Hodnota faktúry:

41,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.09.2024

Dátum zverejnenia:

27.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29