SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 446/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 446/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 110/2024/ŠJ

Predmet:

Cestoviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

78,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.09.2024

Dátum zverejnenia:

10.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29