SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 107/2024/ŠJ
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 107/2024/ŠJ |
Predmet: |
Vajíčka, múka, cukor, strúhanka, puding, čaj, horčica, kompót, chren, džem, minerálna voda, korenie, bujón, olej na vyprážanie...... |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota objednávky: |
582,03 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
28.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.09.2024 |
Objednávku podpísal: |
Milota Šantová - vedúca ŠJ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29